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Am häufigsten gesucht

Management Interne control Funktionstrennung Standards marisk Grundlagen der Internen Revision Arbeitskreis IT Kreditinstitute Handbuch Interne Kontrollsysteme Vierte MaRisk novelle Risikomanagement cobit Arbeitsanweisungen

Suchergebnisse

18 Treffer, Seite 2 von 2, sortieren nach: Relevanz Datum
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2020

    Bausteine einer modernen Kreditrevision

    Von der reinen Einzelengagementprüfung zum Drei-Säulen-Modell der Kreditrevision
    Michael Fischl
    …Control zur systemimmanenten Prozessüberwachung durch den Prozesseigentümer, • Einhaltung der Vorschriften von Tz. 7.1 Ma- Risk bezogen auf die qualitative…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2020

    Der Interne Revisor im Spannungsfeld funktions- und länderübergreifender Interaktionen

    Erkenntnisse einer Interviewstudie
    Ronja Krane
    …Internal and External Auditors in Obtaining Information about Internal Control Weaknesses, in: Journal of Management Accounting Research, 28(3)/2016, S… …: Corporate Ownership & Control, 15(3- 1)/2018, S. 217–229. Eulerich, M./Westhausen, H.-U. (2018): Cultural differences and similarities between German and…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Interne Kontrollsysteme (IKS)

    Projektmanagement zur Einrichtung eines Internen Kontrollsystems (IKS)

    Dr. Oliver Bungartz
    …Vgl. für nähere Informationen zur Methodik der Selbstbeurteilung von Risiken und Kontrollen in Organisationen (sog. Control Self-Assessment – CSA bzw… …Internal Auditors (IIA). 5. Aufl. 2003, S. 419–434 sowie zur „Certification in Control Self-Assessment (CCSA)“ z.B. Bungartz, Oliver: 1.3 Berufsständi- sche…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2020

    Das neue Three Lines Model

    Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Three Lines of Defense
    Prof. Dr. Marc Eulerich
    …. 194 – 200. Institute of Internal Auditors (2013): The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control, Institute of Internal Auditors…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2020

    Die Interne Revision und der Fraud Report 2020

    Neue empirische Befunde zur weltweiten Fraud-Situation aus dem Blickwinkel der Internen Revision
    Dr. Hans-Ulrich Westhausen
    …, Risk, and Control. 43 Vgl. DIIR/IIRÖ/SVIR (2017), Abb. 17, S. 23. 262 ZIR 06.20 ACFE Report 2020 BERUFSSTAND • IIA (2020): Der jüngsten Befragung von 336…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Revision des Internen Kontrollsystems

    Berichtswesen/Controlling

    Sami Abbas, Sabine Bohlenz, Martin Guder, Clemens Jung, u.a.
    …Institut of Internal Auditors, IIA Position Paper: The Three Lines of De- fense in Effective Risk Management and Control, Januar 2013, Abruf vom 04. 07…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch IT-Audit

    Grundlagen

    Dr. Stefan Beißel
    …durchführen. Die Selbstbewertung (engl. Control Self Assessment) ist ein internes IT-Audit von Kontrollen, bei dem das Personal aus dem betroffenen operativen…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch IT-Audit

    Vorbereitung

    Dr. Stefan Beißel
    …Auditoren. – Der ISQC (International Standard on Quality Control) beinhaltet Anleitungen zur Qualitätssicherung für Unternehmen, die Prüfungen durchführen…
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