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324 Treffer, Seite 32 von 33, sortieren nach: Relevanz Datum
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2023

    Attribute von Prüfungsteams sind von Bedeutung: Wie sich Diversität auf die Arbeit von Prüfern auswirkt

    Ein Literaturüberblick und theoretische Überlegungen
    Annika Bonrath
    …: Internal auditor’s role in ESG disclosure and assurance: An analysis of practical insights, Corporate Ownership & Control, 20(1), S. 78 – 86, doi: 10.22495/…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2014

    Periodische Gremienberichterstattung der Internen Revision in Kreditinstituten

    Jürgen Rohrmann, Simone Krines
    …Control“ (Januar 2013) Diskussionstiefe bei der Erörterung der Berichte im Gremium sein. Je nach Informationsbedürfnis der Berichtsempfänger sind auch…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2020

    Die Interne Revision und der Fraud Report 2020

    Neue empirische Befunde zur weltweiten Fraud-Situation aus dem Blickwinkel der Internen Revision
    Dr. Hans-Ulrich Westhausen
    …, Risk, and Control. 43 Vgl. DIIR/IIRÖ/SVIR (2017), Abb. 17, S. 23. 262 ZIR 06.20 ACFE Report 2020 BERUFSSTAND • IIA (2020): Der jüngsten Befragung von 336…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2014

    Abgrenzung des Prüfungsgegenstandes bei EU Systemprüfungen

    Organisatorische versus inhaltliche Abgrenzung
    Marcel Bode
    …: http://www.parlament-berlin.de/ados/16/Haupt/vorgang/h16- 0670.A.Anlage2-v.pdf; Stand: 31. 10. 2013. Europäische Kommission: Guidance Note on Annual Control Reports And Opinions, COCOF 09/0004/01-EN…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2016

    Mythos Sonderprüfung - Entzauberung einer Exotin

    Eine aktuelle Bestandsaufnahme zu den Sonderprüfungen in der Internen Revision
    Michael Bünis, Thomas Gossens
    …, www.diir.de–2013. IIA, (2013): Position Paper: The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control, 2013, na.theiia.org. Kopetzky, M. (2010)…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2021

    Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

    Ansätze für die Revisionsarbeit
    Thomas Berger
    …ist Director Group Audit, Risk & Control bei der TUI AG und Mitglied des Vorstands des DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V. Daniel Dülm…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2022

    Der Beratungsauftrag der Internen Revision

    Mehr Wert geht nicht
    Michael Bünis
    …Control Self Assessments. Die Kompetenz der Internen Revision in diesem Bereich kann genutzt werden, um Diskussionen über Geschäftsprozesse und Kontrollen…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2021

    Cybersecurity-Audits

    Bedeutung und Messung der Informationssicherheits-Awareness
    Dr. Achim Harald Botzenhardt, Maximilian Hermensmann, Prof. Dr. Jens Kaufmann, Christoph Möller, u.a.
    …Risk Oversight & Control Risk Assurance 16 ZIR 01.21 Informationssicherheits-Awareness BEST PRACTICE Während die ersten beiden Linien dabei…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2024

    Das Interne Kontrollsystem für die IT-Strategie

    Ein Leitfaden zur Identifikation von Risiken und zur Prüfung der Wirksamkeit von Kontrollen
    Eric Frank, Prof. Dr. Gert Heinrich
    …, https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/ BSI/Grundschutz/Kompendium/IT_Grundschutz_ Kompendium_Edition2023.pdf (Stand: 06.05.2024). Dingel, S. et al. (2023): The Future of Internal Control…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2013

    Risikobasierter Revisionsansatz bei Cloud Computing

    Arbeitsgruppe aus der Fachgruppe „IT-Revision“ des Arbeitskreises „Interne Revision im Mittelstand“ des DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision
    …Organisation Control (SOC) Report des Cloud Anbieters (z. B. Sicherheitseinstellungen, Verschlüsselungsmethoden etc.) und/oder wenden Sie die Auditrechteklausel…
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